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Accepter un devis

Acceptez une version de devis émise.

  1. Ouvrez la version Émise.
  2. Cliquez sur Accepter cette version.
  3. Dans Accepter cette version ?, vérifiez les montants puis cliquez sur Confirmer.

Décision commerciale permettant d’accepter une version de devis émise.

La version passe à Accepté et la synthèse OFFRE ACCEPTÉE apparaît.

Le statut persiste après actualisation.

La fiche peut alors proposer un suivi de Facturation externe avec les états À traiter, À facturer, Partiellement facturé, Facturé, Payé et un numéro de facture externe.

Le CA contractualisé de l’Affaire peut être actualisé.

Attention : cette action interne ne constitue pas une signature électronique du client.

Pour continuer

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