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Acceptez une version de devis émise.
- Ouvrez la version Émise.
- Cliquez sur Accepter cette version.
- Dans Accepter cette version ?, vérifiez les montants puis cliquez sur Confirmer.

La version passe à Accepté et la synthèse OFFRE ACCEPTÉE apparaît.
Le statut persiste après actualisation.
La fiche peut alors proposer un suivi de Facturation externe avec les états À traiter, À facturer, Partiellement facturé, Facturé, Payé et un numéro de facture externe.
Le CA contractualisé de l’Affaire peut être actualisé.
Attention : cette action interne ne constitue pas une signature électronique du client.
